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防风险强内控旅投锦弘完成年度“三公经费”检查

发布时间:2020-12-31 15:54

  为维护集团政令畅通,强化内部管控,防范经营风险, 12月14日,集团审计部联合纪检监察部对锦弘所属主要经营单位“三公经费”专项支出情况进行了专项检查。

  检查发现,所属主要经营单位在制度执行、费用列支、账务处理等方面基本能够按照相关规章制度履行、落实,但同时也发现部分单位对前期审计发现的问题整改落实不到位,内控制度未及时更新,导致制度执行与现有经营活动不符等问题。针对以上问题,审计部将制定具体整改办法,进一步完善审计、督促、整改、回访等工作流程,督促相关单位整改落实。

  下一步,集团审计部将从创新审计上下功夫,借助大数据平台,更好地发挥审计“治已病防未病”作用,增强审计风险意识,从而推动审计工作再上新台阶,促进审计服务的规范运行,为集团所属经营单位高质量发展保驾护航。

关键词: 防风险强内控旅投锦弘完成年度“三公经费”检查

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